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書誌情報

論題:内部統制のいま<第8回> 内部統制報告制度と内部監査

09.12.01[ 更新10.06.18 ]

タイトル
内部統制のいま<第8回> 内部統制報告制度と内部監査
要旨

内部統制監査においては、企業側の内部監査部門が行なった業務結果の利用が想定されている。
この背景には、内部統制報告制度への取組みがなされていくなかで、
内部監査部門がより一層整備・拡充されていくという期待がある。
この期待どおりに内部監査部門が充実化されれば、
内部統制報告制度の取組みの効率化および強化が図られるのである。
けれども、内部統制監査における内部監査業務の利用は、まだ広がりが足りないような状況である。
今後、内部監査部門の一層の整備・拡充が求められるのである。

刊行年月日
2009年12月01日
著者/
研究者紹介
矢島   格 (ヤジマ イタル) : リサーチ&ソリューション第1部   調査第二部長
掲載媒体
定期刊行物 『金融市場』
2009年12月号 第20巻 第12号 通巻229号  42 ページ
掲載コーナー
(連載)内部統制のいま<第8回>
掲載号目次
https://www.nochuri.co.jp/periodical/market/contents/2009/12/
第一分野
(大区分):経済・金融  (詳細区分):国内経済
第二分野
(大区分):経済・金融  (詳細区分):海外経済
キーワード
内部統制,内部統制報告制度,内部監査,内部統制監査,運用状況評価,統制上の要点
出版者・編者
株式会社農林中金総合研究所  
ISSN
1345-0018
PDF URL
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/f0912icn.pdf  25.1KB
書誌情報URL
https://www.nochuri.co.jp/periodical/market/contents/849.html